Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
894 |
Data de lançamento: |
10/02/2015 |
Tipo de empenho: |
RPPS DEFICIT ATUARIAL |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, PAULO R. RITTER, 11/14 |
232,39 |
232,39 |
1.00 |
12/14 |
232,39 |
232,39 |
1.00 |
01/15 |
248,09 |
248,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2015 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, PAULO R. RITTER, 11/14 12/14 01/15 |
712,87 |
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10/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA PAGTO. |
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712,87 |
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26/02/2015 |
Pagamento de Empenho 894/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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712,87 |
TOTAL |
712,87 |
712,87 |
712,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.