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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 90 Data de lançamento: 05/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATACAO DE ESPACO RADIOFONICO COM AUDIENCIA NO MUNICIPIO, PARA DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 037/2010. 0,00 5.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2015 REF. CONTRATACAO DE ESPACO RADIOFONICO COM AUDIENCIA NO MUNICIPIO, PARA DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 037/2010. 5.200,00
04/02/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 154,153. 1.869,26
24/02/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860161 1.869,26
02/03/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 005494. 1.447,60
10/03/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860225 1.447,60
31/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 0165. 1.601,60
07/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860291 1.601,60
04/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 161. 281,54
07/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 90/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860389 281,54
TOTAL 5.200,00 5.200,00 5.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.