Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA IJUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
922 |
Data de lançamento: |
10/02/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES NA RETROESCAVADEIRA RK406B 4X4. |
0,00 |
1.350,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES NA RETROESCAVADEIRA RK406B 4X4. |
1.350,83 |
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16/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .009.351. |
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1.350,83 |
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23/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 922/2015
TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI ME - 2229 |
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1.350,83 |
TOTAL |
1.350,83 |
1.350,83 |
1.350,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.