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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 928 Data de lançamento: 10/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 3,5HP 18 PARA USO NO POÇO ARTESIANO Nº 17, DA LINHA FERRARI (33% VALOR). 0,00 1.567,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2015 REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 3,5HP 18 PARA USO NO POÇO ARTESIANO Nº 17, DA LINHA FERRARI (33% VALOR). 1.567,50
10/02/2015 EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF .007.104.270. 1.567,50
24/02/2015 Pagamento de Empenho 928/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860168 1.567,50
TOTAL 1.567,50 1.567,50 1.567,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.