Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: NELSON SCHERER 20940050030 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
962 |
Data de lançamento: |
12/02/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE REFORMA DE BANCOS PARA OS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD 5860 E MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IPK 7749. |
0,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2015 |
REF. SERVIÇO DE REFORMA DE BANCOS PARA OS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD 5860 E MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IPK 7749. |
510,00 |
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12/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 081, 082. |
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510,00 |
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25/02/2015 |
Pagamento de Empenho 962/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2362 |
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510,00 |
TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.