Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 04, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014 - CISA. |
465,70 |
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26/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 19.348. |
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73,20 |
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26/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 19.364. |
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171,10 |
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05/03/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 977/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858581 |
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171,10 |
09/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 19.563. |
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32,50 |
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10/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 977/2015 - REF. FEVEREIRO/2015
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 |
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73,20 |
20/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858610
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 977/2015 - REF. MARÇO/2015
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 |
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32,50 |
31/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR JESSICA PIEREZAN, CFE NF 19.992. |
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188,90 |
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10/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 977/2015 - REF. NF 19.992.
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 |
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188,90 |
TOTAL |
465,70 |
465,70 |
465,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.