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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 986 Data de lançamento: 12/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5000 LITROS PARA USO NO POÇO ARTESIANO Nº 41, DA COMUNIDADE DE LINHA FERRARI, 33% DO VALOR. 0,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2015 REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5000 LITROS PARA USO NO POÇO ARTESIANO Nº 41, DA COMUNIDADE DE LINHA FERRARI, 33% DO VALOR. 660,00
12/02/2015 EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF .007.127.419. 660,00
10/03/2015 Pagamento de Empenho 986/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860209 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.