Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
987 |
Data de lançamento: |
12/02/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA FREEDOM DF700 PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA FREEDOM DF700 PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
720,00 |
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12/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, CFE NF .007.124.979. |
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720,00 |
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24/02/2015 |
Pagamento de Empenho 987/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860170 |
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720,00 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.