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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1373 Data de lançamento: 29/02/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO DE DISCO TACOGRAFO DML SEMANAL PARA O CAMINHAO FORD CARGO 2628 DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2016 REF. AQUISIÇAO DE DISCO TACOGRAFO DML SEMANAL PARA O CAMINHAO FORD CARGO 2628 DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 34,00
29/02/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR GILVANIO DONISETE BENDER, CFE NF Nº 0163408. 34,00
10/03/2016 Pagamento de Empenho 1373/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859307 34,00
TOTAL 34,00 34,00 34,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.