Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2016 |
REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LOCACAO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013. |
40.278,70 |
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| 23/03/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 5627. |
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4.027,87 |
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| 08/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851580 |
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4.027,87 |
| 31/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 5904. |
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4.027,87 |
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| 27/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 6031. |
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4.027,87 |
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| 11/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861167 |
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4.027,87 |
| 19/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 05750. |
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4.027,88 |
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| 04/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 6165. |
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4.027,87 |
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| 11/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861206 |
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4.027,88 |
| 29/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 6297. |
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4.027,87 |
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| 21/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861226 |
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4.027,87 |
| 28/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 6428. |
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4.027,87 |
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| 27/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 6555. |
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4.027,87 |
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| 10/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2016 - REF. JULHO/2016
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 25 |
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4.027,87 |
| 05/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861315 |
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4.027,87 |
| 12/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861354 |
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4.027,87 |
| 20/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 6692, 6948. |
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8.055,73 |
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| 22/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861366 |
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4.027,87 |
| 30/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.055,73 |
| TOTAL |
40.278,70 |
40.278,70 |
40.278,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |