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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1563 Data de lançamento: 07/03/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD (GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIAS), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2016 - CONVITE Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 028/2016. 0,00 10.109,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2016 REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD (GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIAS), CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2016 - CONVITE Nº 001/2016 - CONTRATO Nº 028/2016. 10.109,40
06/04/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 35083. 1.618,40
20/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 534 1.618,40
07/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 36086. 4.868,20
22/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 567 4.868,20
04/08/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 37194. 3.621,65
15/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 594 3.621,65
30/12/2016 DESPESA NÃO EFETIVADA. -1,15
TOTAL 10.108,25 10.108,25 10.108,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.