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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PLANACAR-AUTO PECAS E SERV.LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 1756 Data de lançamento: 17/03/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL PLACAS IUQ-7547 DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 120,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2016 REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL PLACAS IUQ-7547 DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 120,75
17/03/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR GILNEI GUERREIRO, CFE NF Nº 018951. 120,75
11/04/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859351 PAGTO. REF. EMPENHO 1756/2016 PLANACAR-AUTO PECAS E SERV.LTD - 13 120,75
TOTAL 120,75 120,75 120,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.