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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ANELISE MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1868 Data de lançamento: 23/03/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINAS COM GRUPO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA, COM RECURSO IGD BOLSA 1141 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2016 REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINAS COM GRUPO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA, COM RECURSO IGD BOLSA 1141 25,00
23/03/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 010764889. 25,00
07/04/2016 Pagamento de Empenho 1868/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850039 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.