Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBÁ SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2300 |
Data de lançamento: |
07/04/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DOS 30.000 KMs DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWE-6796 DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
118,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DOS 30.000 KMs DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWE-6796 DE USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
118,80 |
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25/04/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 4276. |
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118,80 |
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16/05/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2016
AUTO MECANICA IBIRUBÁ SA - 1457 |
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118,80 |
TOTAL |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.