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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2350 Data de lançamento: 11/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE UNIÃO 11/4 PARA USO NO POÇO ARTESIANO Nº 14 DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO PEDRO, E NO POÇO Nº 04 DA COMUNIDADE DE VOLTA VITÓRIA. 0,00 208,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2016 REF. AQUISIÇÃO DE UNIÃO 11/4 PARA USO NO POÇO ARTESIANO Nº 14 DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO PEDRO, E NO POÇO Nº 04 DA COMUNIDADE DE VOLTA VITÓRIA. 208,00
11/04/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR VILSON TOLEDO CFE NF Nº 010951253. 208,00
10/05/2016 Pagamento de Empenho 2350/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861131 208,00
TOTAL 208,00 208,00 208,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.