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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2395 Data de lançamento: 14/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DESINFECÇÃO DE SALAS DE AULA, MATERIAIS E BRINQUEDOS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 0,00 87,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2016 REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL PARA DESINFECÇÃO DE SALAS DE AULA, MATERIAIS E BRINQUEDOS NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 87,60
07/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .013.460.688. 87,60
29/12/2016 Pagamento de Empenho 2395/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2978 87,60
TOTAL 87,60 87,60 87,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.