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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 2447 Data de lançamento: 15/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO SISTEMA ELÉTRICO DO CRAS. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO SISTEMA ELÉTRICO DO CRAS. 50,00
15/04/2016 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 022. 50,00
10/05/2016 Pagamento de Empenho 2447/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850370 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.