Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2451 |
Data de lançamento: |
18/04/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS,TOUCAS DESCARTAVEIS E LENÇOS UMEDECIDOS,PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
160,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS,TOUCAS DESCARTAVEIS E LENÇOS UMEDECIDOS,PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
160,48 |
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18/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 042981 E 043063. |
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160,48 |
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10/05/2016 |
Pagamento de Empenho 2451/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2820 |
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160,48 |
TOTAL |
160,48 |
160,48 |
160,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.