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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ANELISE MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2817 Data de lançamento: 29/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TRABALHOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 0,00 445,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE TRABALHOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 445,90
02/05/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 011147573. 445,90
10/05/2016 Pagamento de Empenho 2817/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2817 445,90
TOTAL 445,90 445,90 445,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.