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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3181 Data de lançamento: 23/05/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 580,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 580,50
23/05/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 011399413. 580,50
11/07/2016 Pagamento de Empenho 3181/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861175 580,50
TOTAL 580,50 580,50 580,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.