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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3375 Data de lançamento: 25/05/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2016, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO, COM AUDIENCIA NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES,EDITAL Nº 033/2015, CONVITE Nº 011/2015. 0,00 11.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2016 REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2016, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO, COM AUDIENCIA NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES,EDITAL Nº 033/2015, CONVITE Nº 011/2015. 11.500,00
03/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 132. 230,70
07/07/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0132. 1.299,83
11/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3375/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861185 230,70
13/09/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0137. 503,16
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3375/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861292 1.299,83
28/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3375/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1424 503,16
30/12/2016 DESPESA NÃO EFETIVADA. -8.000,00
TOTAL 3.500,00 2.033,69 2.033,69
SALDO A PAGAR 1.466,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.