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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 3516 Data de lançamento: 03/06/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINASIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 382,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2016 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINASIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. 382,68
06/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.523.017. 382,68
07/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3516/2016 JUNIOR BATISTTI 91323223053 - 4590 382,68
TOTAL 382,68 382,68 382,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.