Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3516 |
Data de lançamento: |
03/06/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINASIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
382,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINASIO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. |
382,68 |
|
|
06/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.523.017. |
|
382,68 |
|
07/07/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3516/2016
JUNIOR BATISTTI 91323223053 - 4590 |
|
|
382,68 |
TOTAL |
382,68 |
382,68 |
382,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.