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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3523 Data de lançamento: 03/06/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS DE BORRACHA PARA USO DA SERVIDORA NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 0,00 42,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2016 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTAS DE BORRACHA PARA USO DA SERVIDORA NA EMEI TOCA DOS TOCOS. 42,94
03/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .040.696. 42,94
18/10/2016 Pagamento de Empenho 3523/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2878 42,94
TOTAL 42,94 42,94 42,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.