Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4092 |
Data de lançamento: |
29/06/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, FOLHA 06/2016, CRISTINA DA S. SCHNEIDER |
145,20 |
145,20 |
1.00 |
MARIA C. GRAINER |
234,15 |
234,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2016 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, FOLHA 06/2016, CRISTINA DA S. SCHNEIDER MARIA C. GRAINER |
379,35 |
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29/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 06/2016 |
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379,35 |
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11/07/2016 |
Pagamento de Empenho 4092/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861161 |
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379,35 |
TOTAL |
379,35 |
379,35 |
379,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.