Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LAURIANO L. LAUXEN 00593201094 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4967 |
Data de lançamento: |
23/08/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA DE USO NO SETOR PESSOAL. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA DE USO NO SETOR PESSOAL. |
380,00 |
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23/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE NF Nº 012356612. |
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380,00 |
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28/12/2016 |
Pagamento de Empenho 4967/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1404 |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.