Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4994 |
Data de lançamento: |
25/08/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TACOGRÁFOS PARA MANUTENÇAO DO CRONOTACOGRAFO DO ÔNIBUS VW 15190 EOD E. HD ORE PLACAS IUT-0366. |
0,00 |
350,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE TACOGRÁFOS PARA MANUTENÇAO DO CRONOTACOGRAFO DO ÔNIBUS VW 15190 EOD E. HD ORE PLACAS IUT-0366. |
350,26 |
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26/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 04149. |
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350,26 |
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24/11/2016 |
Pagamento de Empenho 4994/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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350,26 |
TOTAL |
350,26 |
350,26 |
350,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.