Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6129 |
Data de lançamento: |
31/10/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO NA SECAGEM DE POÇOS NEGROS (FOSSAS SEPTICAS). |
0,00 |
18,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO NA SECAGEM DE POÇOS NEGROS (FOSSAS SEPTICAS). |
18,24 |
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03/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF 057.854. |
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18,24 |
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29/12/2016 |
Pagamento de Empenho 6129/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 961437 |
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18,24 |
TOTAL |
18,24 |
18,24 |
18,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.