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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6171 Data de lançamento: 04/11/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PINO CENTRAL E BORRACHA AMORTECEDOR COM TUCHO PARA VEÍCULO KOMBI IQS 2789, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0,00 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2016 REF. AQUISIÇÃO DE PINO CENTRAL E BORRACHA AMORTECEDOR COM TUCHO PARA VEÍCULO KOMBI IQS 2789, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 115,00
04/11/2016 EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF .013.104.999. 115,00
19/12/2016 Pagamento de Empenho 6171/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851536 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.