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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6698 Data de lançamento: 06/12/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IUT 0366, KOMBI PLACAS ISY 6086, KOMBI PLACAS IQS 2789, MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838 E DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2016 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IUT 0366, KOMBI PLACAS ISY 6086, KOMBI PLACAS IQS 2789, MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838 E DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 135,00
06/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .013.445.499, .013.445,673, .013.445.593..013.445.458. 135,00
29/12/2016 Pagamento de Empenho 6698/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851547 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.