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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7019 Data de lançamento: 26/12/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: ESPORTES E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 20/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO POLISPORTIVO MUNICIPAL. 0,00 701,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2016 REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 20/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO POLISPORTIVO MUNICIPAL. 701,77
26/12/2016 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 701,77
24/01/2017 Pagamento de Empenho 7019/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861376 701,77
TOTAL 701,77 701,77 701,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.