Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
745 |
Data de lançamento: |
01/02/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA IMPORTADA PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.. |
0,00 |
51,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA IMPORTADA PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.. |
51,96 |
|
|
05/02/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF .025.986. |
|
51,96 |
|
10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 745/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859273 |
|
|
51,96 |
TOTAL |
51,96 |
51,96 |
51,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.