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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 893 Data de lançamento: 10/02/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 004 - PREGÃO 001/2015. 0,00 1.743,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 004 - PREGÃO 001/2015. 1.743,46
29/02/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 23.795. 916,97
14/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 893/2016 - CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 916,97
15/03/2016 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 24.113. 612,75
11/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859335 612,75
19/04/2016 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 24.652. 213,74
10/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859378 213,74
TOTAL 1.743,46 1.743,46 1.743,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.