Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
893 |
Data de lançamento: |
10/02/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 004 - PREGÃO 001/2015. |
0,00 |
1.743,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES INTERNADOS NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 004 - PREGÃO 001/2015. |
1.743,46 |
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29/02/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 23.795. |
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916,97 |
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14/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 893/2016 -
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 |
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916,97 |
15/03/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 24.113. |
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612,75 |
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11/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859335 |
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612,75 |
19/04/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 24.652. |
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213,74 |
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10/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859378 |
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213,74 |
TOTAL |
1.743,46 |
1.743,46 |
1.743,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.