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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1129 Data de lançamento: 24/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 3/4 DIARIA PASSO FUNDO/RS 1,00 1,00
1.00 24.02 PACIENTES E ACOMPANHANTES CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECILAIZADOS. 31,00 31,00
1.00 25.02 CONDUZIR EM EMERGENCIA IRONI LORENZI E ACOMPANHANTE INTERNACAO HOSP. 32,00 32,00
1.00 28.02 CONDUZIR EM EMERGENCIA NAIANA CAMARGO E ACOMP. INTERNACAO HOSP. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2017 REF. 3/4 DIARIA PASSO FUNDO/RS 24.02 PACIENTES E ACOMPANHANTES CONSULTAS MEDICAS E EXAMES ESPECILAIZADOS. 25.02 CONDUZIR EM EMERGENCIA IRONI LORENZI E ACOMPANHANTE INTERNACAO HOSP. 28.02 CONDUZIR EM EMERGENCIA NAIANA CAMARGO E ACOMP. INTERNACAO HOSP. 96,00
24/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. 96,00
24/02/2017 REF. VALOR LANCAMENTO INDEVIDO -96,00
24/02/2017 REF A LANCAMENTOS INDEVIDOS -96,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.