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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1152 Data de lançamento: 24/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 124,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2017 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 124,00
24/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE D SILVA, CFE NF Nº 014.240.548 124,00
15/03/2017 Pagamento de Empenho 1152/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861531 124,00
TOTAL 124,00 124,00 124,00
SALDO A PAGAR 0,00