Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JOAO CLAIR BAO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1158 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. MAO DE OBRA NO VEICULO VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
REF. MAO DE OBRA NO VEICULO VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL. |
1.200,00 |
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24/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 003 |
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1.200,00 |
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07/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1158/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859777 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.