Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1167 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS ILARIO RADKE E LIRIO FREESE FEVEREIRO 2017. |
0,00 |
553,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
REF. CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS ILARIO RADKE E LIRIO FREESE FEVEREIRO 2017. |
553,21 |
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24/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA. |
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553,21 |
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07/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1167/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861505 |
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553,21 |
TOTAL |
553,21 |
553,21 |
553,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.