Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PAMPA-SERV. E AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1190 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAS IXP 9587 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
22,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2017 |
REF.AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAS IXP 9587 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
22,50 |
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01/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 170292 |
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22,50 |
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30/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1190/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22,50 |
TOTAL |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.