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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAMPA-SERV. E AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1191 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAS IXP 9587 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACAS IXP 9587 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. 220,00
01/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 170292. 220,00
30/03/2017 Pagamento de Empenho 1191/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.