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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1209 Data de lançamento: 02/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº 023/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, RENOVADO PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES A CONTAR DE 02.03.2017. 0,00 25.939,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2017 REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO Nº 023/2014, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, RENOVADO PELO PERIODO DE 12 (DOZE)MESES A CONTAR DE 02.03.2017. 25.939,68
21/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1868 2.161,64
05/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1209/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.161,64
24/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1906 2.161,64
03/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1209/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.161,64
24/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1958. 2.161,64
31/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1209/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.161,64
TOTAL 25.939,68 6.484,92 6.484,92
SALDO A PAGAR 19.454,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.