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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1246 Data de lançamento: 03/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 0,00 196,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2017 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 196,50
03/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 014.289.450 196,50
16/03/2017 Pagamento de Empenho 1246/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859823 196,50
TOTAL 196,50 196,50 196,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.