Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PAULO JOZIR DE OLIVEIRA GÁS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1305 |
Data de lançamento: |
07/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE PECA PARA INSTALACAO NO GÁS UTILIZADO NA COZINHA DA E.M.E.F. MENINO DEUS. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2017 |
REF. AQUISICAO DE PECA PARA INSTALACAO NO GÁS UTILIZADO NA COZINHA DA E.M.E.F. MENINO DEUS. |
100,00 |
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07/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.323.490 |
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100,00 |
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16/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1305/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3044 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.