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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 1316 Data de lançamento: 08/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO MATERIAIS PARA REISNTALACAO DO AR CONDICIONADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 0,00 46,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2017 REF. AQUISIÇAO MATERIAIS PARA REISNTALACAO DO AR CONDICIONADO NO GABINETE DO SECRETARIO DE MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. 46,50
08/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 014.339.978. 46,50
15/03/2017 Pagamento de Empenho 1316/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861542 46,50
TOTAL 46,50 46,50 46,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.