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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1338 Data de lançamento: 09/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE 06 (SEIS) CRACHAS DESTINADOS PARA SERVIDORES ADALBERTO B. DOS SANTOS, FERNANDO H. DE SOUZA, GELSON MARCON, JOSÉ D. DOS SANTOS, LAURO C. DE TOLEDO E VILMAR TOLEDO, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2017 REF. AQUISICAO DE 06 (SEIS) CRACHAS DESTINADOS PARA SERVIDORES ADALBERTO B. DOS SANTOS, FERNANDO H. DE SOUZA, GELSON MARCON, JOSÉ D. DOS SANTOS, LAURO C. DE TOLEDO E VILMAR TOLEDO, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 144,00
28/03/2017 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE 2918 144,00
04/04/2017 Pagamento de Empenho 1338/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851623 144,00
TOTAL 144,00 144,00 144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.