| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA | 
| Número do empenho: | 1371 | Data de lançamento: | 10/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REF. LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO NUMERO 54-3326-1155 (MARCO) | 0,00 | 93,12 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2017 | REF. LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO NUMERO 54-3326-1155 (MARCO) | 93,12 | ||
| 10/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 93,12 | ||
| 14/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2017 OI SA - 2050 | 93,12 | ||
| TOTAL | 93,12 | 93,12 | 93,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||