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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR

Dados do Empenho
Número do empenho: 141 Data de lançamento: 06/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXECUÇAO DO P.E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL E MEDICO GENERALISTAS PARA ATENDER SERVIÇOS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS, SOBREAVISO E PLANTOES NAS UBS E PA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, CONTRATO EMERGENCIAL P.S. Nº 002/2017, PROCESSO LIC. 04/2017, DISPENSA Nº 03/2017. 0,00 90.910,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2017 REF. CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA EXECUÇAO DO P.E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL E MEDICO GENERALISTAS PARA ATENDER SERVIÇOS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS, SOBREAVISO E PLANTOES NAS UBS E PA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, CONTRATO EMERGENCIAL P.S. Nº 002/2017, PROCESSO LIC. 04/2017, DISPENSA Nº 03/2017. 90.910,00
07/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 052. 32.010,00
10/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859754 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2017 - REF. JANEIRO/2017 MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP - 32.010,00
07/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 054 34.925,00
10/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859798, 859799 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP - 4230 34.925,00
12/05/2017 DESPESA NÃO EFETIVADA. -23.975,00
TOTAL 66.935,00 66.935,00 66.935,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.