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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1434 Data de lançamento: 15/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI CFE DETERMINACAO JUDICIAL. 0,00 13.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2017 REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI CFE DETERMINACAO JUDICIAL. 13.480,00
20/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 12373 6.740,00
05/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1434/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.740,00
19/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 12539 6.740,00
03/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1434/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.740,00
TOTAL 13.480,00 13.480,00 13.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.