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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1436 Data de lançamento: 15/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS SOFTWARES DA SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJ. PELO PERIODO DE 01-04-2017 A 31-12-2017, CFE LICITACAO N° 15-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 09-2017, CONTRATO N° 43-2017 E TERMO ADITIVO. 0,00 22.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2017 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS SOFTWARES DA SEC. MUN. DE ADMIN.E PLANEJ. PELO PERIODO DE 01-04-2017 A 31-12-2017, CFE LICITACAO N° 15-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 09-2017, CONTRATO N° 43-2017 E TERMO ADITIVO. 22.680,00
27/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7251 2.530,00
27/03/2017 ERRO DE DIGITACAO. -10,00
27/03/2017 LIQUIDACAO INDEVIDA -2.520,00
24/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7391 2.520,00
25/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1436/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851670 2.520,00
23/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7520. 2.520,00
09/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7520. 2.520,00
TOTAL 22.680,00 5.040,00 5.040,00
SALDO A PAGAR 17.640,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.