| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA | 
| Número do empenho: | 145 | Data de lançamento: | 09/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 09.01.2017, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE HEMODIALISE, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 0,00 | 32,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2017 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 09.01.2017, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE HEMODIALISE, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 32,00 | ||
| 09/01/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 32,00 | ||
| 26/01/2017 | Pagamento de Empenho 145/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859599 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||