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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1456 Data de lançamento: 16/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE FERRAMENTAS (CHAVES) DESTINADAS PARA REALIZAR REPAROS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 0,00 115,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2017 REF. AQUISICAO DE FERRAMENTAS (CHAVES) DESTINADAS PARA REALIZAR REPAROS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. 115,66
04/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 074.093 115,66
20/04/2017 Pagamento de Empenho 1456/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3093 115,66
TOTAL 115,66 115,66 115,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.