Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1469
Data de lançamento:
17/03/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISICAO DE MATERIAS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS PARA USO DE FUCIONARIOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA OFICINA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
0,00
18,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS PARA USO DE FUCIONARIOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA OFICINA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
18,90
04/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 074.104
18,90
20/04/2017
Pagamento de Empenho 1469/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851639
18,90
TOTAL
18,90
18,90
18,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.